公司公告Bulletin
西寧特殊鋼股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告
證券代碼:600117 證券簡稱: 西寧特鋼 編號:臨2020-019
西寧特殊鋼股份有限公司
續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
1.擬聘任的會計師事務所名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙);
2.本議案尚需提交股東大會審議。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
(一)機構信息
1.基本信息
(1)機構名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)
(2)機構性質:特殊普通合伙企業
(3)歷史沿革:大華事務所品牌源自1985年10月上海財政局和上海財經大學共同發起設立的大華會計師事務所。2009年11月26日,為適應形勢發展的需要,遵照財政部《關于加快我國注冊會計師行業發展的若干意見》的戰略方針,北京立信會計師事務所有限公司與廣東大華德律會計師事務所(特殊普通合伙)等幾家較大規模的會計師事務所進行整體合并。合并重組、整合后北京立信會計師事務所有限公司更名為“立信大華會計師事務所有限公司”。2011年8月31日,更名為“大華會計師事務所有限公司”。2011年9月,根據財政部、國家工商行政管理總局聯合下發的《關于推動大中型會計師事務所采取特殊普通合伙組織形式的暫行規定》轉制為特殊普通合伙制會計師事務所。2011年11月3日“大華會計師事務所(特殊普通合伙)”獲得北京市財政局京財會許可[2011]0101號批復。2012年2月9日,經北京市工商行政管理局批準,大華會計師事務所(特殊普通合伙)登記設立。
(4)注冊地址:北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101。
(5)業務資質:1992年首批獲得財政部、中國證券監督管理委員會核發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》,2006年經PCAOB認可獲得美國上市公司審計業務執業資格,2010年首批獲得H股上市公司審計業務資質。
(6)是否曾從事過證券服務業務:是。
(7)投資者保護能力:職業風險基金2018年年末數:543.72萬元;職業責任保險累計賠償限額:70,000萬元;相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
(8)是否加入相關國際會計網絡:加入大華國際會計公司(原馬施云國際會計公司)。
2.人員信息
首席合伙人:梁春
合伙人數量:截至 2019 年末注冊會計師人數1458人,較2018年末注冊會計師人數凈增加150人,其中從事過證券服務業務的注冊會計師人數699人;截至 2019 年末從業人員總數6119人。
3. 業務規模
2018年度業務收入:170,859.33萬元
2018年度凈資產金額:15,058.45萬元
2018年度上市公司年報審計情況:240家上市公司年報審計客戶;收費總額2.25億元;涉及的主要行業包括:制造業(165)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(21)、批發和零售業(13)、房地產業(9)、建筑業(7);資產均值:100.63億元。
4.投資者保護能力
職業風險基金2018年度年末數:543.72萬元
職業責任保險累計賠償限額:70,000萬元
相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5. 獨立性和誠信記錄
大華會計師事務所(特殊普通合伙)不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
近三年受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的概況:行政處罰1次,行政監管措施19次,自律監管措施3次。
(二)項目成員信息
1.人員信息
項目合伙人:寧彬,注冊會計師,合伙人,2004年起從事審計業務,至今負責過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資、績效考核、證監局及財政部檢查等工作,有證券服務業務從業經驗,從事證券業務的年限15年,具備相應的專業勝任能力,無兼職。
項目質量控制負責人:包鐵軍,注冊會計師,合伙人,1997年開始從事審計業務,專注于企業資產重組、上市公司及央企審計業務,曾負責多家上市公司、央企及其他公司年度審計工作。2015年開始專職負責大華事務所重大審計項目的質量復核工作,審核經驗豐富,有證券服務業務從業經驗,無兼職。從事證券業務的年限20年,具備相應的專業勝任能力。
擬簽字注冊會計師:易永健。注冊會計師,1995年開始從事審計業務,至今參與過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、證監局及國務院監事會檢查工作,有證券服務業務從業經驗,從事證券業務的年限 19年,具備相應的專業勝任能力,無兼職。
2. 誠信記錄
最近三年,大華事務所受到行政處罰1次,行政監管措施19次,自律處分3次。
項目合伙人、質量控制復核人和擬簽字注冊會計師近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
(三)審計收費
1.審計費用定價原則:主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度,綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。
2.預計2020年度財務審計和內控審計費用合計為145萬元(稅前),與上年度持平。
(四)執業信息
大華事務所及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
三、續聘會計師事務所所履行的審議程序
1.公司董事會審計委員會對《關于聘請2020年度財務、內部控制審計機構的議案》進行了充分了解,認為大華會計師事務所(特殊普通合伙)具備為公司提供審計服務的綜合資質要求,能夠勝任公司年度審計工作,故同意該議案并將該議案提交公司董事會審議。
2.公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見:經審查,大華會計師事務所的營業執照、資質證書等文件,認為該所符合擔任公司財務審計和內控審計機構的資格。并且大華會計師事務所團隊人員工作勤勉盡責,為公司提供了優質的服務。為此,同意聘請大華會計師事務所為公司2020年度財務和內部控制審計機構。
3.公司八屆董事會第十一次會議審議通過了《關于聘請2020年度財務、內部控制審計機構的議案》,經審核,本次續聘會計師事務所符合相關法律、法規規定,不會影響公司會計報表的審計質量;相關審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司利益和股東利益的情形。
4.本次續聘大華會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
1.八屆十一次董事會決議;
2.八屆十一次董事會相關議案的獨立董事意見;
3.八屆十一次董事會相關事項的獨立董事事前認可意見;
4.審計委員會對相關事項的書面審核意見。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2020年4月28日